
TRANSPARENCIA
Unidad de Aditoria Interna
Gestión 2023
El departamento de Auditoría Interna, publica para difusión y conocimiento de la comunidad universitaria y público en general, la documentación pertinente a la fecha.
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- UAI INF. N. 01-2023. INFORME UAI INF. N. 01-2023 – INFORME SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
- UAI INF. Nº 03-2023. UAI INF. Nº 03-2023 INFORME DE ACTIVIDADES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) REFORMULADO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI) CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.
- UAI INF. Nº 02-2023. INFORME DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
- UAI INF. Nº 04-2023. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA UAI INF. Nº 04/2023 CORRESPONDIENTE A LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA, UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH, GESTIÓN 2022
- UAI INF. N. 01-2023. INFORME UAI INF. N. 01-2023 – INFORME SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
OCULTO
GESTIÓN 2022
El departamento de Auditoría Interna, publica para difusión y conocimiento de la comunidad universitaria y público en general, la documentación pertinente a la fecha.
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- INFORME UAI INF. N. 01-2022. INFORME UAI INF. N. 01-2022 – RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL INFORME DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2021 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA U.S.F.X.CH
- UAI INF. Nº 02-2022. UAI INF. Nº 02-2022 INFORME DEL AUDITOR
- UAI INF. Nº 03-2022. UAI INF. Nº 03-2022 RESUMEN EJECUTIVO – EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD GESTION, 2021
- UAI INF. Nº 04-2022. UAI INF. Nº 04-2022 RESUMEN EJECUTIVO – AUDITORIA OPERACIONAL DEL IDH DE LA UNIVERSIDAD, GESTION 2021
- UAI INF. Nº 05-2022. UAI INF. Nº 05-2022 RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL INFORME UAI INF.Nº 03-2021 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS , GESTION 2020
- UAI INF. Nº 06-2022. UAI INF. Nº 06-2022 RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME UAI INF.Nº 03-2020 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS , GESTION 2019
- UAI INF. Nº 07-2022. UAI INF. Nº 07-2022 RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL INFORME UAI INF.Nº 10-2018 MUSEOS
- UAI INF. Nº 08-2022. UAI INF. Nº 08-2022 RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL INFORTME UAI INF. Nº 10-2017 CULTURA Y DEPORTES
- UAI INF. Nº 09-2022. UAI INF. Nº 09-2022 RESUMEN EJECUTIVO INFORME PRIMER SEMESTRE GESTIÓN 2022
- RESUMEN EJECUTIVO. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
- UAI INF. Nº 10-2022. UAI INF. Nº 10-2022 AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA EMISIÓN DE DIPLOMAS Y TÍTULOS EN LA OFICINA DE TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA, GESTIÓN 2021
- UAI INF. Nº 11-2022. UAI INF. Nº 11-2022 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LOS GASTOS EFECTUADOS PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MARZO DE 2020 Y MAYO DE 2022
- UAI INF. Nº 12-2022. UAI INF. Nº 12-2022 INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA EMISIÓN DE DIPLOMAS ACADÉMICOS Y TÍTULOS EN PROVISIÓN NACIONAL EN LA OFICINA DE TÍTULOS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA, GESTIÓN 2021
GESTIÓN 2020
- INFORME UAI INF. N. 01-2021. INFORME UAI INF. N. 01-2021 – RESUMEN EJECUTIVO SOBRE EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UAI , GESTION 2020
- UAI INF. Nº 02-2021. UAI INF. Nº 02-2021 OPINION DEL AUDITOR
- UAI INF. Nº 03-2021. UAI INF. Nº 03-2021 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AL 31-12-2020
- UAI INF. Nº 04-2021. UAI INF. Nº 04-2021 AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACION Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL I.D.H.
- UAI INF. Nº 05-2021. UAI INF. Nº 05-2021 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME UAI INF.Nº 03-2020 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, GESTIÓN 2019
- UAI INF. Nº 06-2021. UAI INF. Nº 06-2021 SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME UAI INF. Nº 03-2019 RELATIVO AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
- UAI INF. Nº 07-2021. UAI INF. Nº 07-2021 Resumen Ejecutivo INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE, EJECUCIÓN POA 2021 DE LA UAI
- UAI INF. Nº 08-2021. UAI INF. Nº 08-2021 AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS DEL MODULO HOSPITAL DE ANIMALES DE LA FACULTAD INTEGRAL DEFENSORES DEL CHACO
- RESUMEN EJECUTIVO POA-2022-UAI. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA
- UAI INF. Nº 09-2021. UAI INF. Nº 09-2021 AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SERVICIO QUE PRESTA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN FRANCISCO XAVIER, GESTIÓN 2020 Y DE ENERO A ABRIL DE 2021.
GESTION 2019
- UAI INF.Nº 01-2020. UAI INF.Nº 01-2020 RESUMEN EJECUTIVO SOBRE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, GESTION 2019
- INF UAI.Nº 02-2020. INF UAI.Nº 02-2020 INFORME DEL AUDITOR INTERNO
- UAI OF.Nº 03-2020. UAI OF.Nº 03-2020 INFORME SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AL 31-12-2019
- UAI INF. Nº 04-2020. UAI INF. Nº 04-2020 AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL I.D.H, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2019
- UAI INF. Nº 05-2020. UAI INF. Nº 05-2020 SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME UAI INF. Nº 03-2019 RELATIVO AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD AL 31-12-2018
- UAI INF.Nº 06-2020. UAI INF.Nº 06-2020 INFORME DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES REPORTADAS CCOMO NO CUMPLIDAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 05-2019 RELATIVO AL INFORME UAI INF
- Planificación Estratégica 2019-2021. Planificación Estratégica 2019-2021 y Programa de Operaciones Anual 2021 de la Unidad de Auditoría Interna de a USFXCH
- UAI INF.No 09-2020. UAI INF.No 09-2020 Seguimiento al informe UAI INF. No 09-2017 Auditoria Especial de Ingresos y Gastos Fac. Economia
- UAI INF. Nº 10-2020. UAI INF. Nº 10-2020 relativo a la Auditoria Especial al Proceso de Creación de Nuevas Carreras Universitarias en la USFXCH, gestiones 2015 al 2019
- UAI INF. No 11-2020. UAI INF. No 11-2020 informe de Seguimiento al informe UAI NF-1
- UAI INF.No 12-2020. UAI INF.No 12-2020 Segundo Seguimiento al Informe UAI INF. No 06-2016 relativo a la Auditoría Especial de Ingresos y Gastos de la Facultad de Tecnología
- UAI INF.No 13-2020. UAI INF.No 13-2020 Revisión al Cumplimiento Oportuno de las DJBR de los Servidores Públicos de la Universidad ante la CGE, gestion 2020
- UAI INF.No 14-2020. UAI INF.No 14-2020 Primer Seguimiento al informe UAI INF.No 19-2019 y Segundo Seguimiento al informe UAI INF
GESTIÓN 2018
- UAI INF.N° 01-2018. INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 SOBRE “EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) GESTION 2016” DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).
- UAI INF.N° 02-2018. INFORME DEL AUDITOR INTERNO
- UAI INF.N° 03-2018. INFORME SOBRE “ASPECTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”
- UAI INF.N° 04-2018. AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IDH, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2017.
- UAI INF.N° 05-2018. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 03/2017 SOBRE: “ASPECTOS ADMINISTRATIVO CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. ADEMAS, DE LAS RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS EN EL INFORME DE SEGUIMIENTO UAI INF. Nº 05/2017”
- UAI INF.N° 06-2018. INFORME LA AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
- UAI INF.N° 07-2018. INFORME SEMESTRAL SOBRE “EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) GESTION 2018” DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI).
- UAI INF.N° 08-2018. INFORME DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SERVICIO DE TRASPLANTE RENAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN FRANCISCO XAVIER, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2016 AL 2018.
- UAI INF.N° 09-2018. INFORME DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL PAGO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES EFECTUADO FUERA DE PLAZOS
- UAI INF.N° 10-2018. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Nº UAI INF. Nº 10/2018 RELATIVO A LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS PERCIBIDOS Y EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LOS MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA, GESTIÓN 2017
- POA 2019. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 2019-2021 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
- UAI INF. Nº 11.2018. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 132016 DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
- UAI INF. Nº 12.2018. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 15.2016
- UAI INF. Nº 13.2018. SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN INFORME UAI INF. Nº 182016 RELATIVO A LA “AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE PRESUPUESTO, GESTIÓN 2015
- UAI INF. Nº 14.2018. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. 17.2016
- UAI INF. Nº 15.2018. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA UAI INF. Nº 06.2017
- UUAI INF. Nº 16.2018 . SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF N° 08.2016
- UAI INF. Nº 17.2018 . SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF N° 13.2015
- UAI INF. Nº 18.2018. INFORME DE LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS INSTITUTOS MÉDICOS, 2017 y 2018
- UAI INF. Nº 19.2018 . INFORME DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2017 Y EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
- UAI INF. Nº 20.2018 . INFORME SOBRE LA REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DJByR EFECTUADAS POR LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBlICOS DE LA UNIVERSIDAD.
- UAI INF. Nº 21.2018 . INFORME SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. Nº 09/2016 RELATIVO A LA AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL, CORRESPONDINTE A LAS GESTIONES 2014 Y 2015